О внесении изменений в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.08.2015 N 106-11 "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 04.12.2014 N 35-4 "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", а также в связи с уточнением мероприятий подпрограмм Муниципальной программы постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2014
(Фактические расходы)
486233,30
0
0
486233,30
0
2015
(План по Программе)
2041425,7
864898
141886,20
1007644,0
26997,55
(утверждено в бюджете города)
462347,6
0
10302
452045,6
0
2016
(План по Программе)
1792641,89
647148
116091
999405,14
29997,75
(утверждено в бюджете города)
370915,4
0
50780
320135,4
0
2017
(План по Программе)
1315516,83
82378
64211
1144429,14
24498,69
(утверждено в бюджете города)
432385,4
0
0
432385,4
0
2018

1304564,63
0
5500
1274565,94
24498,69
2019

1311171,17
0
5500
1281172,48
24498,69
2020

1364703,7
0
5400
1334805,01
24498,69
--------------------------------
<*> Объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ", законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального бюджета указаны справочно
".

1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.5.1. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2014
(Фактические расходы)
422985,8
0
0
422985,8
0
2015
(План по Программе)
916886,39
82378
105597,4
728910,99
0
(утверждено в бюджете города)
394437,1
0
6233,2
388203,9
0
2016
(План по Программе)
895135,50
82378
58711
754046,50
0
(утверждено в бюджете города)
275897,7
0
0
275897,7
0
2017
(План по Программе)
914101, 81
82378
58711
773012,81
0
(утверждено в бюджете города)
394897,7
0
0
394897,7
0
2018
(План по Программе)
935451,32
0
0
935451,32
0
2019
(План по Программе)
921654,89
0
0
921654,89
0
2020
(План по Программе)
967088,08
0
0
967088,08
0
".

1.5.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.5.4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.6.1. В паспорте строку "Соисполнители" изложить в новой редакции:

"
Соисполнители
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ
".

1.6.2. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2014
(Фактические расходы)
63247,50
0
0
63247,50
0
2015
(План по Программе)
161233,16
0
4068,8
148666,86
8497,55
(утверждено в бюджете города)
67910,5
0
4068,8
63841,7
0
2016
(План по Программе)
159697,25
0
0
148199,5
11497,75

(утверждено в бюджете города)
37487,7
0
0
37487,7
0
2017
План по Программе)
127628,40
0
0
121629,71
5998,69

(утверждено в бюджете города)
37487,7
0
0
37487,7
0
2018
(План по Программе)
132465,41
0
0
126466,72
5998,69
2019
(План по Программе)
137578,38
0
0
131579,69
5998,69
2020
(План по Программе)
142907,73
0
0
136909,04
5998,69
".

1.6.3. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.6.4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме "Чистая вода на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.7.1. В паспорте строку "Соисполнители" изложить в новой редакции:

"
Соисполнители
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ
".

1.7.2. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2014
(Фактические расходы)
0
0
0
0
0
2015
(План по Программе)
40400
0
6600
15300
18500
(утверждено в бюджете города)
0
0
0
0
0
2016
(План по Программе)
40400
0
6600
15300
18500
(утверждено в бюджете города)
0
0
0
0
0
2017
(План по Программе)
39300
0
5500
15300
18500
(утверждено в бюджете города)
0
0
0
0
0
2018
(План по Программе)
39300
0
5500
15300
18500
2019
(План по Программе)
49100
0
5500
25100
18500
2020
(План по Программе)
47850
0
5400
23950
18500
".

1.8. В подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.8.1. В паспорте строку "Соисполнители" изложить в новой редакции:

"
Соисполнители
Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
".

1.8.2. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2014
(Фактические расходы)
0
0
0
0
0
2015
(План по Программе)
922906,15
782520
25620
114766,15
0
(утверждено в бюджете города)
0
0
0
0
0
2016
(План по Программе)
674196,14
564770
50780
58646,14
0
(утверждено в бюджете города)
57530
0
50780
6750
0
2017
(План по Программе)
212100,22
0
0
212100,22
0
(утверждено в бюджете города)
0
0
0
0
0
2018
(План по Программе)
174961,5
0
0
174961,5
0
2019
(План по Программе)
180451,5
0
0
180451,5
0
2020
(План по Программе)
184471,5
0
0
184471,5
0
".

1.8.3. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.8.4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.

Руководитель Администрации г. Улан-Удэ З.Г.САНГАДИЕВ

Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ


N
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общие показатели Программы
Цель Программы: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ

Индекс "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ", %
100

I - значение индекса Муниципальной программы;
Ii - значение индекса i-той подпрограммы;
Vi - вес индекса i-той подпрограммы;
N - количество индексов
>
20,00
32,08
48,33
57,77
70,04
77,95
84,67
93,15
100,00

Задача N 1: создание системы комплексного благоустройства территорий города

Индекс "Благоустройство", %
40

I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов
>
0,00
19,80
39,49
45,44
66,26
76,51
83,59
94,77
100,00

Задача N 2: повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города Улан-Удэ

Индекс "Развитие жилищно-коммунального комплекса", %
20
>
0,0
8,86
47,72
55,99
64,15
72,19
80,34
88,50
100,00

Задача N 3: обеспечение населения г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве

Индекс "Чистая вода", %
20
>
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Задача N 4: обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

Индекс "Воспроизводство объектов коммунального комплекса", %
20
>
0,0
11,9
15,0
42,0
53,5
64,6
75,8
87,7
100,0


Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>


N
Наименование подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект <**>
Отв-ый исп-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <***>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <***>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <***>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <***>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10

11

12

13
14
15
16
1
Благоустройство города Улан-Удэ
Задача N 1, индекс 1
КГХ, КС
2014 г.
2020 г.
Всего
422985,80
916886,39
394437,10
895135,50
275897,70
914101,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
5973303,78
ФБ
0,00
82378,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147134,00
РБ
0,00
105597,40
6233,20
108711,00
0,00
108711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323019,40
МБ
422985,80
728910,99
388203,90
754046,50
275897,70
773012,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
5503150,38
2
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ
Задача N 2, индекс 2
КГХ
2014 г.
2020 г.
Всего
63247,50
161233,21
67910,50
159697,25
37487,70
127628,40
37487,70
132465,41
137578,38
142907,73
924757,87
РБ
0,00
4068,80
4068,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4068,80
МБ
63247,50
148666,86
63841,70
148199,50
37487,70
121629,71
37487,70
126466,72
131579,69
136909,04
876699,01
ВИ
0,00
8497,55
0,00
11497,75
0,00
5998,69
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
43990,06
3
Чистая вода
Задача N 3, индекс 3
КГХ
2014 г.
2020 г.
Всего
0,00
40400,00
0,00
40400,00
0,00
39300,00
0,00
39300,00
49100,00
47850,00
256350,00
РБ
0,00
6600,00
0,00
6600,00
0,00
5500,00
0,00
5500,00
5500,00
5400,00
35100,00
МБ
0,00
15300,00
0,00
15300,00
0,00
15300,00
0,00
15300,00
25100,00
23950,00
110250,00
ВИ
0,00
18500,00
0,00
18500,00
0,00
18500,00
0,00
18500,00
18500,00
18500,00
111000,00
4
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности
Задача N 4, индекс 4
КГХ
2014 г.
2016 г.
Всего
0,00
922906,15
0,00
674196,14
57530,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
2349087,01
ФБ
0,00
782520,00
0,00
564770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1347290,00
РБ
0,00
25620,00
0,00
50780,00
50780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76400,00
МБ
0,00
114766,15
0,00
58646,14
6750,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
925397,01
5
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения
Задача N 5, индикатор 5
КГХ
2015
2020
МБ
0,00
0,00
0,00
23213,00
0,00
22386,40
0,00
22386,40
22386,40
22386,40
112758,60
Всего по Программе:
486233,30
2041425,75
462347,60
1792641,89
370915,40
1315516,83
432385,40
1304564,63
1311171,17
1364703,70
9616257,26
Федеральный бюджет
0,00
864898,00
0,00
597148,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1494424,00
Республиканский бюджет
0,00
141886,20
10302,00
166091,00
50780,00
114211,00
0,00
5500,00
5500,00
5400,00
438588,20
Местный бюджет
486233,30
1007644,00
452045,60
999405,14
320135,40
1144429,14
432385,40
1274565,94
1281172,48
1334805,01
7528255,00
Внебюджетные источники
0,00
26997,55
0,00
29997,75
0,00
24498,69
0,00
24498,69
24498,69
24498,69
154990,06

--------------------------------
<*> Перечень основных мероприятий Муниципальной программы представлен в соответствующих подпрограммах.
<**> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Муниципальной программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие, номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<***> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>


Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского и федерального бюджетов.
Основным направлением использования бюджетных средств для реализации Программы является создание качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ. При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Программы в качестве одного из основных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ <*>

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
Утверждено в бюджете города <*>*
План по Программе
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Благоустройство города Улан-Удэ
КГХ, КС, КУИЗ
4810000000, 4817216, 4817214
0503
019, 030, 065
241, 242, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622, 810
422985,80
728910,99
388203,90
754046,50
275897,70
773012,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ
КГХ, КС, МКУ "УМЖИ г. Улан-Удэ"
4820000000, 4827216, 4827214
0501, 0502
030, 065
242, 244, 611, 612, 810
63247,50
148666,86
63841,70
148199,50
37487,70
121629,71
37487,70
126466,72
131579,69
136909,04
Подпрограмма
Чистая вода
КГХ, КС
4830000/483
0502, 0503
030, 065
244, 412, 414, 612, 810
0,00
15300,00
0,00
15300,00
0,00
15300,00
0,00
15300,00
25100,00
23950,00
Подпрограмма
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности
КС, КГХ
4840000/484
0502
030, 065
244, 412, 414, 612
0,00
114766,15
0,00
58646,14
6750,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
Основное мероприятие Муниципальной программы
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения
КГХ
9990104/4800100003
0505
030
121, 122, 244, 242, 851, 119, 129
0,00
0,00
0,00
23213,00
0,00
22386,40
0,00
22386,40
22386,40
22386,40
Итого:
486233,30
1007644,00
452045,60
999405,14
320135,40
1144429,14
432385,40
1274565,94
1281172,48
1334805,02

--------------------------------
<*> Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих подпрограммах.
<**> Для данной графы используется источниковая классификация расходов.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Муниципальная программа
Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
Всего по Муниципальной программе:
486233,30
2041425,75
462347,60
1792641,89
370915,40
1315516,83
432385,40
1304564,63
1311171,17
1364703,70
Федеральный бюджет
0,00
864898,00
0,00
597148,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
141886,20
10302,00
166091,00
50780,00
114211,00
0,00
5500,00
5500,00
5400,00
Местный бюджет
486233,30
1007644,00
452045,60
999405,14
320135,40
1144429,14
432385,40
1274565,94
1281172,48
1334805,01
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
26997,55
0,00
29997,75
0,00
24498,69
0,00
24498,69
24498,69
24498,69
В том числе капитальные вложения:
0,00
963306,15
0,00
674596,14
57530,00
231400,22
0,00
214261,50
229551,50
232321,50
Федеральный бюджет
0,00
782520,00
0,00
564770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
32220,00
0,00
50780,00
50780,00
800,00
0,00
5500,00
5500,00
5400,00
Местный бюджет
0,00
130066,15
0,00
59046,14
6750,00
212100,22
0,00
190261,50
205551,50
208421,50
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
18500,00
0,00
0,00
0,00
18500,00
0,00
18500,00
18500,00
18500,00
НИОКР:
23084,6
18380,00
0,00
55608,00
0,00
29483,04
0,00
9966,58
10486,64
-
Местный бюджет
23084,6
18380,00
0,00
30508,00
0,00
24783,04
0,00
9966,58
10486,64
-
Прочие нужды:
463148,70
1059739,60
462347,60
1062437,75
313385,40
1054633,57
432385,40
1080336,55
1071133,03
1122411,75
Федеральный бюджет
0,00
82378,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
109666,20
10302,00
108711,00
0,00
108711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
463148,70
859197,85
452045,60
909851,00
313385,40
907545,88
432385,40
1074337,86
1065134,34
1116413,06
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
8497,55
0,00
11497,75
0,00
5998,69
0,00
5998,69
5998,69
5998,69

Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ


N
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Цель: создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия

Индекс "Благоустройство", %
100

Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов
>
0,00
19,80
39,49
45,44
66,26
76,51
83,59
94,77
100,00

Задача N 1: комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
1
Количество благоустроенных территорий, уч.
40
Показатель отражает общее количество благоустроенных участков, запланированных программой, в т.ч. озеленение, устройство скверов, ремонт ЛК и др.
>
113
148
178
197
209
231
253
295
308
108,11

индекс по индикатору "Количество благоустроенных территорий"


Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - минимальное значение i-го индикатора;
i - количество индикаторов подпрограммы

0,00
0,20
0,33
0,43
0,49
0,61
0,72
0,93
1,00

2
Доля улиц, обеспеченных освещением, от общего числа улиц, %
20
Д = Косв. x 100 / Кобщ., где:

Косв. - количество освещенных улиц по данным МБУ "Горсвет";
Кобщ. - общее количество улиц города по данным администраций районов
>
66,4
69,6
71,2
72,8
74,2
76
78
80
82
17,8

индекс по индикатору "Доля улиц, обеспеченных освещением, от общего числа улиц"


0,00
0,21
0,31
0,41
0,50
0,62
0,74
0,87
1,00

Задача N 2: обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ
3
Количество улиц, охваченных автоматизированной системой управления наружным освещением, ед.
20
Определяется прямым подсчетом улиц
>
56
142
206
206
206
206
206
206
206
45,1

индекс по индикатору "Количество улиц, охваченных автоматизированной системой управления наружным освещением"


0,00
0,57
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Задача N 3: строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения
4
Процент выполнения работ по строительству кладбища, %
20
Показатель отражает количество выполненных работ по строительству кладбища
>
30
30
30
30
88
100
100
100
100
233,3

индекс по индикатору "Процент выполнения работ по строительству кладбища"


0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
1,00
1,00
1,00
1,00


Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N
Наименование подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
Отв-ый исп-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10

11

12

13
14
15
16

Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
















1.
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
Задача 1, индикатор 1
КГХ, КС, КСП
2014
2020
Итого
38977,00
330839,09
41828,00
321685,75
21000,00
297456,68
21000,00
300453,37
304673,09
309955,08
1904040,05
ФБ
0,00
82378,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147134,00
РБ
0,00
58709,00
6233,20
108711,00
0,00
108711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276131,00
МБ
38977,00
189752,09
35594,80
180596,75
21000,00
156367,68
21000,00
300453,37
304673,09
309955,08
1480775,05
2.
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ
Задача 1, индикатор 1
КГХ
2014
2020
МБ
384008,80
489270,50
349609,10
516129,71
254897,70
550200,10
373897,70
579744,20
616981,80
657133,00
3793468,11
3.
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом
Задача 3, индикатор 4
КС
2014
2020
Итого
0,00
96776,80
3000,00
57320,04
0,00
66445,03
0,00
55253,75
0,00
0,00
275795,62
РБ
0,00
46888,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46888,40
МБ
0,00
49888,40
3000,00
57320,04
0,00
66445,03
0,00
55253,75
0,00
0,00
228907,22
Итого:
422985,80
916886,39
394437,10
895135,50
275897,70
914101,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
5973303,78
Федеральный бюджет
0,00
82378,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147134,00
Республиканский бюджет
0,00
105597,40
6233,20
108711,00
0,00
108711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323019,40
Местный бюджет
422985,80
728910,99
388203,90
754046,50
275897,70
773012,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
5503150,38

--------------------------------
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
КГХ, КУИЗ, КС
4810000/481
0503
019, 030, 065
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622
422985,80
728910,99
388203,90
754046,50
275897,70
773012,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
Мероприятие
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
КГХ, КУИЗ, КС
481
0503
019, 030, 065
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622
0,00
0,00
0,00
180596,75
21000,00
156367,68
21000,00
300453,37
304673,09
309955,08
КГХ
4810200/4813000005
0503
030
244, 611, 612
14285,80
53029,00
14257,00
53026,00
15000,00
53026,00
15000,00
70380,00
70380,00
70380,00
КГХ
4810300/48130000006
0503
030
244, 611, 612
389,10
123,00
0,00
123,00
0,00
123,00
0,00
6899,00
6899,00
6900,00
КГХ
4810400/48130000007
0503
030
244, 611, 612
0,00
862,00
0,00
863,00
0,00
863,00
0,00
2850,00
2850,00
3504,00
КГХ
4810100/4813000008
0503
030
244, 611, 612
767,00
12646,00
0,00
12644,00
0,00
12644,00
0,00
21640,00
21640,00
21640,00
КГХ, КС
4810500, 4817214/4813000009
0503
030, 065
244, 611, 612, 414
5021,70
24518,00
11817,80
24519,00
0,00
24519,00
0,00
130669,00
130669,00
130671,00
КГХ
4811400/4813000010
0503
030
244, 612
0,00
8121,09
5006,00
8567,75
6000,00
9064,68
6000,00
9581,37
10137,09
10654,08
КГХ
4811300/4813000011
0503
030
612, 241, 244
10258,10
21080,00
1270,00
22218,00
0,00
23418,00
0,00
24683,00
26015,00
27420,00
КГХ, КУИЗ
4810700/4813000012
0503, 0502
030, 019
244, 612
8255,30
18200,00
6477,20
19400,00
0,00
20800,00
0,00
21126,00
22700,00
24600,00
КС
4810800/4813000013
0503
030, 065
244, 464, 465, 461, 462, 612
0,00
15000,00
3000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КГХ
4810900/4813000014
0503
030
244, 612, 622
0,00
10600,00
0,00
11236,00
0,00
11910,00
0,00
12625,00
13383,00
14186,00
КГХ
4811000/4813000015
0503
030
244, 612
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КГХ
4811100/4813000016
0503
030
244, 611, 612
0,00
7000,00
0,00
8000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КГХ
4810001/4813000001
0503
030
611, 612, 244, 412, 414
0,00
8573,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ
КГХ
4810600, 4817216/481
0503
030
244, 611, 612, 621
384008,80
489270,50
349609,10
516129,71
254897,70
550200,10
373897,70
579744,20
616981,80
657133,00
КГХ
4810601, 4817216/
0503
030
611, 612
225186,90
286941,00
181590,20
306158,30
141307,80
332510,00
216307,80
352395,00
379741,00
410091,00
КГХ
4810602, 4817216/
0503
030
611, 612
97500,60
126427,90
108556,00
134140,01
51432,30
141517,70
95432,30
149301,20
157512,80
166176,00
КГХ
4810603, 4817216/
0503
030
621
51257,60
64298,00
48006,40
65680,00
52006,20
66021,00
52006,20
67743,00
68867,00
69419,00
КГХ
4810604/
0503
030
244
10063,70
11603,60
11456,50
10151,40
10151,40
10151,40
10151,40
10305,00
10861,00
11447,00
Мероприятие
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом
КС
4811200/481
0503
065
412, 414, 612, 622, 244
0,00
49888,40
3000,00
57320,04
0,00
66445,03
0,00
55253,75
0,00
0,00

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Всего по подпрограмме:
422985,80
916886,39
394437,10
895135,50
275897,70
914101,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
Федеральный бюджет
0,00
82378,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
105597,40
6233,20
108711,00
0,00
108711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
422985,80
728910,99
388203,90
754046,50
275897,70
773012,81
394897,70
935451,32
921654,89
967088,08
В том числе прочие нужды:
422985,80
906106,39
388203,90
887545,50
275897,70
913101,81
394897,70
934451,32
920654,89
967088,08
Федеральный бюджет
0,00
82378,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
105597,40
6233,20
108711,00
0,00
108711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
422985,80
718130,99
381970,70
746456,50
275897,70
772012,81
394897,70
934451,32
920654,89
967088,08
НИОКР:
0,00
10780,00
0,00
7590,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
Местный бюджет
0,00
10780,00
0,00
7590,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00

Приложение N 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N
Наименование подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
Отв-ый испол-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10

11

12

13
14
15
16
1.
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
Задача 1, индикатор 1
КГХ
2014
2020
МБ
23084,60
7600,00
500,00
8018,00
0,00
8483,04
0,00
8966,58
9486,64
9970,46
75609,32
2.
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ
Задача 2, индикатор 2
КГХ, КУИ
2014
2020
Итого
3266,90
73818,86
25081,50
76651,69
3000,00
39991,28
3000,00
39991,28
39991,28
39991,28
313702,57
МБ
3266,90
65321,31
25081,50
65153,94
3000,00
33992,59
3000,00
33992,59
33992,59
33992,59
269712,51
ВИ
0,00
8497,55
0,00
11497,75
0,00
5998,69
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
43990,06
3.
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч.
Задача 3, индикатор 3
КГХ, КС
2014
2020
Итого
36896,00
79814,35
42329,00
75027,56
34487,70
79154,07
34487,70
83507,55
88100,46
92945,99
535445,98
РБ
0,00
4068,80
4068,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
36896,00
75745,55
38260,20
75027,56
34487,70
79154,07
34487,70
83507,55
88100,46
92945,99
531377,18
Итого:
63247,50
161233,21
67910,50
159697,25
37487,70
127628,40
37487,70
132465,41
137578,38
142907,73
924757,87
Местный бюджет
63247,50
148666,86
63841,7
148199,50
37487,70
121629,71
37487,70
126466,72
131579,69
136909,04
876699,01
Республиканский бюджет
0,00
4068,80
4068,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4068,80
Внебюджетные источники
0,00
8497,55
0,00
11497,75
0,00
5998,69
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
43990,06

--------------------------------
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).
6.6. МБ мероприятия по наказам ГСД
РБ по развитию общественной инфраструктуры

Приложение N 8 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
КГХ, КС, КУИиЗ
4820000, 4827216/482
0502
030, 065
242, 244, 243, 611, 612, 810
63247,50
148666,86
63841,70
148199,50
37487,70
121629,71
37487,70
126466,72
131579,69
136909,04
Мероприятие
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
КГХ
/48233



0,00
0,00
0,00
8018,00
0,00
8483,04
0,00
8966,58
9486,64
9970,46
КГХ
4820100/
0502
030
242, 244
7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КГХ
4820200, 4827216/
0502
030
244
15482,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КГХ
4820001/
0501, 0502
030
244
602,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КГХ
4820500/
0502
030
244
-
7600,00
500,00
8018,00
0,00
8483,04
0,00
8966,58
9486,64
9970,46
Мероприятие
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ
КГХ, КУИиЗ
4820300/
0501
030
244, 243
3266,90
65321,31
25081,50
65153,94
3000,00
33992,59
3000,00
33992,59
33992,59
33992,59
Мероприятие
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ
КГХ, КС
4820400, 4827214/
0501, 0503, 0502
030, 065
244, 612, 810, 611
36896,00
75745,55
38260,20
75027,56
34487,70
79154,07
34487,70
83507,55
88100,46
92945,99

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Всего по подпрограмме:
63247,50
161233,21
67910,50
159697,25
37487,70
127628,40
37487,70
132465,41
137578,38
142907,73
Республиканский бюджет
0,00
4068,80
4068,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
63247,50
148666,86
63841,70
148199,50
37487,70
121629,71
37487,70
126466,72
131579,69
136909,04
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
8497,55
0,00
11497,75
0
5998,69
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
В том числе прочие нужды:
40162,90
153633,21
0,00
151679,25
0,00
119145,36
37487,70
123498,83
128091,74
132937,27
Местный бюджет
40162,90
141066,86
63841,70
140181,50
37487,70
113146,67
37487,70
117500,14
122093,05
126938,58
Республиканский бюджет
0,00
4068,80
4068,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
8497,55
0,00
11497,75
0,00
5998,69
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
НИОКР
23084,60
7600,00
0,00
8018,00
0,00
8483,04
0,00
8966,58
9486,64
9970,46
Местный бюджет
23084,6
7600,00
0,00
8018,00
0,00
8483,04
0,00
8966,58
9487
9970,46

Приложение N 9 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N
Наименование подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
Отв-ый испол-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10

11

12

13
14
15
16

Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
1.
Развитие и модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Задача 1, индикатор 1, задача 2, индикатор 2, задача 3, индикатор 3
КГХ, КС
2014
2020
Всего
0,00
911700,00
0,00
622500,00
57530,00
145081,50
0,00
145081,50
145081,50
145081,50
2114526,00
ФБ
0,00
782520,00
0,00
564770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1347290,00
РБ
0,00
25620,00
0,00
50780,00
50780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76400,00
МБ
0,00
103560,00
0,00
6950,00
6750,00
145081,50
0,00
145081,50
145081,50
145081,50
690836,00
ВИ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Развитие и модернизация сетей электроснабжения
Задача 4, индикатор 4
КС
2015
2020
МБ
0,00
11206,15
0,00
51696,14
0,00
67018,72
0,00
29880,00
35370,00
39390,00
234561,01
Итого:
0,00
922906,15
0,00
674196,14
57530,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
2349087,01
Федеральный бюджет
0,00
782520,00
0,00
564770
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1347290,00
Республиканский бюджет
0,00
25620,0
0,00
50780,0
50780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76400,00
Местный бюджет
0,00
114766,15
0,00
58646,14
6750,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
925397,01
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение N 10 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2015 N 335

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <***>
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
КС
4840000/48437
0502
065, 030
244, 412, 414, 612, 613
0,00
114766,15
0,00
58646,14
6750,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
Мероприятие 1
Развитие и модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
КС
4840100, 4840200, 4840300/
0503
065
244, 412, 414, 613
0,00
103560,00
0,00
6950,00
6750,00
145081,50
0,00
145081,50
145081,50
145081,50
Мероприятие 2
Развитие и модернизация сетей электроснабжения
КС
4840400/
0502
065
244, 412, 414, 613
0,00
11206,15
0,00
51696,14
0,00
67018,72
0,00
29880,00
35370,00
39390,00

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Всего по подпрограмме:
0,00
922906,15
0,00
674196,14
57530,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
Федеральный бюджет
0,00
782520,00
0,00
564770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
25620,00
0,00
50780,00
50780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
114766,15
0,00
58646,14
6750,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе капитальные вложения:
0,00
922906,15
0,00
674196,14
57530,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
Федеральный бюджет
0,00
782520,00
0,00
564770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
25620,00
0,00
50780,00
50780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
114766,15
0,00
58646,14
6750,00
212100,22
0,00
174961,50
180451,50
184471,50
НИОКР
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00